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La oficina de control interno verifica en forma mensual el cumplimiento de estas disposiciones,como de las demás de restricción de gastos que continúan vigentes; esta dependencia preparán y enviarán el representante legal de la entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de cumplimiento de estas dispociones y las acciones que se deben tomar al respecto.Si requieren tomar medidas antes de la presentación del informe asi lo hara saber el responsable de control interno al jefe del organismo.